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2013年金沙棋牌技巧县人民防空办公室部门预算
索 引 号: pyxsydw04-tjsjbm-2017-0815003 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2013-11-04
主 题 词: 发布机构: 金沙棋牌技巧县人民防空办公室 文  号:  
公开程序

2013年金沙棋牌技巧县人民防空办公室部门预算

2013年10月30日

目 录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2013年部门预算表

一、2013年收支预算表

二、2013年财政拨款支出预算表

三、2013年公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

第三部分 2013年部门预算情况说明

第一部分 概 况

一、 主要职能

(一)贯彻执行省、市关于人防工作的方针、政策和法律、法规、规章;拟订人防建设的政策措施和规划并组织实施。

(二)贯彻执行省、市人防重点城市防护类别、防护标准;参与城市总体规划中落实人防防护要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制,并监督检查人防要求落实情况;编制人防建设专项划并监督执行。

(三)组织实施人防指挥工作;制定防空袭方案和各项保障计划;负责全县人口疏散体系建设;组织指导防空袭演习演练;组织开展重要经济目标防护工作;组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

(四)组织管理全县人防工程建设;执行省、市人防工程防护标准和质量标准;负责地下防护建筑建设管理,参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审,按照省、市有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收备案等工作;管理结合民用建筑修建防空地下室工作;审核人防工程的报废、拆除。

(五)组织人防信息化系统建设;负责县级人防信息化平台建设与管理;指导全县人防警报、信息网络建设;协调利用电信、军队通信网以及其他专用通信网保障人防通信警报工作;会同无线电管理部门实施人防无线电专用频率管理。

(六)组织人防平战结合和防空防灾一体化建设;组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系及群众防空组织等人防战备资源的平时开发利用;指导全县利用防空警报发布灾情警报;参与政府应急管理和城市防灾救灾、抢险救援工作。

(七)负责县级人防指挥所的建设与管理。

(八)负责组织开展人防科研、宣传教育工作;管理人防行业标准化工作。

(九)按照有关规定管理省、市拨人防经费和国有资产,编制全县人防经费预决算;负责人防政策性收费的征缴工作,监督管理人防系统国有战备资产;会同有关部门制定人防建设市场投融资优惠政策。

(十)组织全县人防机关"准军事化"建设;负责全县人防系统的战备值勤和应急值班工作。

(十一)战时在县人防指挥部统一领导下,根据有关命令、指示,发布空袭警报、实施灯火和交通管制;组织实施群众疏散和隐蔽方案;组织群众防空组织消除空袭后果,防范次生、衍生灾害;协助有关部门恢复生产生活秩序;为县人防指挥所提供后勤保障。

(十二)承担县人民防空工作军政联席会议的日常工作。

(十三)承办县委、县政府、县武装部和县国防动员委员会交办的其事项。

二、部门预算单位构成

金沙棋牌技巧县人民防空办公室部门预算包括:金沙棋牌技巧县人民防空办公室本级预算

纳入金沙棋牌技巧县人民防空办公室2013年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序 号

单 位 名 称

备 注

1

金沙棋牌技巧县人民防空办公室

第二部分 2013年部门预算表

表1.2013年金沙棋牌技巧县人民防空办公室部门收支预算表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2013年预算

项 目

2013年预算

一、财政拨款(补助)

22.61

按功能科目

二、财政专户核拨资金

基本支出

22.61

三、其他收入

本年收入合计

22.61

本年支出合计

22.61

上级补助收入

上缴上级支出

上年结转 、结余

结转下年

其中:专项结转

政府性基金结转

专户结转

收入总计

22.61

支出总计

22.61

表2.2013年临沂市人民防空办公室部门财政拨款支出预算表

单位:万元

科 目 编 码

功能科目名称

2013年预算数

合计

22.61

203

06

03

人防经费

13

201

03

01

行政运行

9.61

表3.2013年公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

单位:万元

总 计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

5.2

0

4.6

0

4.6

0.6

第三部分 临沂市人民防空办公室2013年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)认真执行省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。

(二)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

2013年收入预算为22.61万元,其中:财政拨款(补助)22.61万元。

2013年支出预算为22.61万元,其中:人防经费13万元,行政运行9.61万元。

三、财政拨款支出预算情况

2013年财政拨款支出预算为22.61万元,具体情况如下:

1、人防经费13万元;

2、行政运行9.61万元。

四、公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算表说明

2013年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等"三公"经费预算共5.2万元。

(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置和运行维护费预算4.6万元。包括单位2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待预算0.6万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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